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形考任务5
广义来说,( )是指能够完成对信息收集、组织、存贮、加工、传递和控制等职能的系统,其目的是为一个组织机构下列不属于外部沟通的有(
内部审计模式不包括(
内部控制缺陷报告的内容不包括(
监督控制包括( 
个别评估的程序包括(
内部审计的工作程序包括(
内部控制信息披露就是管理层依据一定的标准定期对本单位内部控制设计和执行的有效性进行自我评估,并以某种方式提供给外部信息使用者。
持续性监督是指企业对内部控制建立与实施的某一方面或者某些方面的情况所进行的不定期的、有针对性的监督检查。
内部控制重大缺陷,是指业已发现的内部控制缺陷可能严重影响财务报告的真实可靠和资产的安全完整。

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